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四川高校

图文我校召开2018年度财务收支审计意见反馈暨整改工作安排部署会

时间:2019年09月14日 信息来源:内江师范学院 点击: 加入收藏 】【 字体:

9月4日,我校2018年度财务收支审计意见反馈暨整改工作安排部署会在行政楼704会议室召开。校长陈晓春、副校长刘博、计划财务处科级及以上人员、国有资产管理处主要负责人以及审计处全体人员参加了会议。会议由审计处处长朱俐主持。

首先,审计处处长朱俐介绍了本次审计的总体情况。她指出,我校于今年5月采取公开招标的方式,聘请四川中方会计师事务所对我校2018年度财务收支情况进行了专项审计。四川中方会计师事务所从专业的角度,客观公正、深入细致的对我校2018年度财务收支情况进行了审计评价,审计报告既肯定了我校在财务管理中取得的成绩,同时又指出了存在的问题,达到了预期目的,取得了良好效果。审计处副处长童燕军对本次审计发现我校在财务管理制度、预算管理、支出管理、资产管理等九个大的方面、21个类型的主要问题进行了反馈。

接下来,刘博副校长就审计发现的问题如何整改提出了三点要求:一是高度重视,提高认识。相关部门要高度重视和正视所存在的问题,加强内部控制制度建设,认真进行问题梳理和整改,以杜绝后患;二是加强对相关法律法规和业务的学习。财务工作的政策性、专业性很强,要求高,各级干部职工要加强对财经法律法规和业务知识的学习,不断提高法律法规意识和业务水平;三是强化监督职能。审计部门在以后的工作中要进一步发挥监督职能,为学校的财务管理的规范化服好务。

陈晓春校长作了重要讲话。他指出,本次专项审计是我校为加强财务管理,提高管理水平的“主动体检”,自查问题。我校通过聘请专业服务机构的专家进行了诊断,帮助查找了在经济活动、经济管理等方面存在的主要问题,促进了我校财务收支行为的合规性、合法性,为规范我校内部管理,完善内控制度建设,提高依法理财水平和财政资金使用效益起到了积极的促进作用。他要求相关部门要高度重视,认真对待这次审计发现的问题,在对问题进行认真梳理的基础上,有针对性的进行整改落实。同时,要求学校相关部门要加强贯彻执行国家财经法律法规的力度,广泛宣传,强化对二级单位财务秘书以及教职员工财经法律法规知识的培训,增强全校教职员工遵纪守法意识,避免类似问题再次发生。

会上,计划财务处处长范雪刚就如何整改做了表态性发言。他表示全盘接受四川中方会计师事务所在审计报告中所指出的问题,并严格按照学校领导的指示和要求进行认真整改落实。同时,以此为契机,加强学校财务管理,在以后的工作中坚守财务工作的四性:“真实性、合规性、主体性、反馈性”,为管好用好学校财政资金,促进财务管理规范化、制度化做出努力。

(图/阳红梅)

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(作者:佚名 编辑:内江师范学院)
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